《内部审计新纪元——风险管理、控制及治理》
$T作者:(台)陈锦烽、苏淑美$$出版者:大连出版社$E$$内容简介:$$该书作者
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- 审计观察
按11号令的要求,内部审计应更多地开展满足企业需要的管理、治理方面的审计类型,更关注业务背后的效益情况,成为企业的咨询顾问或参谋。2018年1月9...
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- 中国内部审计
2021年12月14日,中国内部审计协会在北京以线上方式,召开"内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施"典型经验展示等年度重点工作总结交流大会。大会公布了典型经验展示推选结果和2021年内部审...
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- 大陆桥视野
随着世界经济的不断发展以及外来品牌的冲击,我国烟草行业也面临前所未有的竞争态势。烟草行业因其特殊性,发展的不确定因素日益增多,内部审计作用的...
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- 现代企业
随着新冠疫情在国内的日渐好转,房地产市场虽逐渐复苏,但难以掩盖整体市场下滑的现实。房地产企业面临着更加激烈的...
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- 冶金管理
随着国有企业不断发展,内部审计愈发重要,国企可以通过内部监督、评价活动促进组织目标的实现,从而保护资产安全。在新的形势下,传统的内部审计不适应时...
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